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          索引號: 1134172300325441X8/202301-00021 組配分類: 政府決算
          發布機構: 四合鄉 主題分類: 財政、金融、審計
          名稱: 四合鄉2022年財政預算執行情況 文號:
          生成日期: 2023-01-13 發布日期: 2023-01-13
          關鍵詞: 支出,經費,財政,預算,資金,公共,收入,一般,政府,000,全鄉,保障,社會,稅收,補助,完成,重點,項目,2022,發展,政府決算 有效性: 有效

          四合鄉2022年財政預算執行情況

          發布時間:2023-01-13 11:03 來源:四合鄉 瀏覽:0
          【字體大小:

          2022年,財政工作在鄉黨委、政府的堅強領導下,在鄉人大的監督指導下,依靠全鄉各部門的大力支持和密切配合,認真履行財政職能,有效應對各種風險挑戰,財政預算執行情況良好,有力保障了經濟社會持續健康發展。

          (一)2022 地方一般預算執行情況

          全鄉地方一般預算收入完成1569萬元,超收130萬元,圓滿完成目標任務,可用資金項目實現穩步增長。一年來,全鄉投資金2.85億元,安排重點項目22個,全力推進15項民生實事。累計爭取各類專項轉移支付資金及債券專項資金2.01億元,用于康養醫院、汭河綜合治理、村莊整治、竹鄉畫廊、農村電商創業基地及道路建設;落實財政扶持政策,按時兌現企業獎勵扶持資金,有力促進了全鄉經濟社會事業又快又好發展。

          (二)當年可用財力情況

          1、體制確定支出基數1244萬元;

          2、稅收收入基數586萬元;

          3、專項補助747萬元;

          由于2022年度市對鄉鎮財政體制改革,稅收結構調整

          我鄉全年可用財力合計為2577萬元。是2022年度市對鄉鎮財政體制改革以后,南部5個鄉鎮中唯一完成財稅任務的鄉鎮。

          (三)2022年財政支出完成情況

          全鄉一般公共預算支出完成2577萬元,鄉村基礎設施建設、村莊整治、鄉村振興、債務付息等剛性支出不斷增加,在預算執行過程中始終堅持統籌兼顧、突出重點、合理安排的原則,各項重點支出得到有效保障。為此,必須加強財政資源統籌,按照零基預算改革要求,科學合理編制預算,切實保障鄉黨委、鄉政府各項工作部署有效落實。(見附表)

          (四)2022年預算執行重點

          1、挖潛與擴源并重,財政收入任務圓滿完成。 堅持以組織收入為第一要務,積極研究稅收相關政策,將減稅降費因素考慮其中,提前做好分析研判,主動配合稅務部門加強收入征管,堅持畝均稅收論英雄稅收方案,繼續加大協稅護稅力度,本地稅源正在培育的情況下,及時調整工作思路,通過挖潛與擴源相結合的方式,圓滿完成年度財政收入任務。

          2、規范與管理同步,行政運行成本逐年下降。進一步規范財政支出行為在預算安排上優先保工資、保運轉、保基本民生,嚴肅財經紀律,強化內部控制,壓縮一般性支出,一般公共服務支出較上年下降5.2%,嚴格執行中央八項規定,加強對行政運行成本和三公經費管理,支出呈逐年下降趨勢,把資金用到經濟社會發展重點領域。

          3、重點與一般兼顧,統籌保障能力顯著提升。持續加大對基礎設施建設、村莊整治、文明創建、美麗鄉村、一二三產發展等鄉村振興支出的投入,債務付息等剛性支出不斷增加,同時保證重點項目所需資金,公共職能進一步彰顯,財政保障能力顯著提升。發揮財政職能作用,助力地方經濟發展。2022年度,共爭取財政項目資金718萬元。其中,農村公益事業項目3個獎補資金128萬元,蓮花壩、彩云壩、彎弓壩成為網紅打卡點;革命老區項目建設1個財政資金288萬元,建成民國風的步行街道;綜合改革項目及環境整治4個補助資金180萬元用于改善民生事業;農村公共設施運行維護資金122萬元,運行維護管理改革工作順利開展,提升了農村公共服務和社會管理水平,采取多種運行維護模式,建立以錢養事的新機制為鄉村振興助力賦能。

          附表

           

          廣德市四合鄉2022年一般公共預算支出完成情況及2023年一般公共支出預算草案

          單位:萬元

          科目編碼

          科目名稱

          2022年實際完成數

          2023預算數

          備注

          201

          一般公共服務支出

          590.47

          658.45

           

          205

          教育支出

          38

          40

           

          207

          文化體育與傳媒支出

          51.2

          60

           

          208

          社會保障和就業

          60.75

          70

           

          210

          醫療衛生和計劃生育支出

          82

          145

           

          211

          節能環保支出

          398

          420

           

          212

          城鄉社區支出

          589.58

          678.55

           

          213

          農林水支出

          460

          480

           

          229

          債務付息支出

          180

          198

           

          232

          其他支出

          127

          136

           

           

          合計

          2577

          2886

           

          備注:以上支出不包含預算外和非稅資金。

          1、一般公共服務支出中含人大事務經費100000元、提升農村基層黨建與服務經費300,000元、陣地補助經費300,000元、統計經費(含農業普查)20,000元;

          2、文化體育和傳媒支出中含文化支出及文化宣傳經費200000元;

           

          3、醫療衛生和計劃生育支出含公共衛生經費250000元、計劃生育經費700000元。

          4、節能環保支出中含環境衛生保潔經費1200000元;

          5、城鄉社區支出中含基礎施建設資金3000000元;

           

          6、其他支出中包括:(1)綜治經費120,000元,其中:禁毒經費40,000元、信訪經費50,000元;(2)武裝經費100,000元;(3)安全管理經費50,000元;(4)突發事件應急保障經費100,000元;(5)精準扶貧100,000元;(6)民政經費100,000元;(7)科技經費30,000元;(8)部門補助經費500,000元;(9)工商聯50,000元;(10)河長制工作經費100,000元;(11)食品藥品安全經費20,000元。

          《報告》有關說明和部分名詞解釋

           

          1.關于財政總收入和一般公共預算收入:為加快融入長三角一體化發展,做好與周邊省、市相關財政指標的對接和比較,按照上級部門的要求,從2020年起,各地不再使用財政總收概念,使用一般公共預算收入(即地方可支配的收入)表述。

          2.一般公共預算:指政府以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

          3.非稅收入:指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織,依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。

          4.專項轉移支付:指中央政府對承擔委托事務、共同事務的地方政府,給予的具有指定用途的資金補助,以及對應由下級政府承擔的事務,給予的具有指定用途的獎勵或補助。主要用于教育、社會保障等方面。

          5.“三保支出:三保支出是指保基本民生、保工資、保運轉。

          6.財政預算績效管理:是以一級政府財政預算(包括收入和支出)為對象,以政府財政預算在一定時期內所達到的總體產出和結果為內容,以促進政府透明、責任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。

           


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