| 索引號: | 11341723003254567Y/202005-00004 | 組配分類: | 政府預算 |
| 發布機構: | 新杭鎮 | 主題分類: | 財政、金融、審計 |
| 名稱: | 新杭鎮2020年度財政預算報表編制說明 | 文號: | 無 |
| 生成日期: | 2020-05-11 | 發布日期: | 2020-05-11 |
| 關鍵詞: | 支出,預算,財政,編制,總支出,經費,萬元;,安排,公開,政府,收支平衡,落實,收入,加強,規范,情況,全面,指導思想,標準,2020,年度財政預決算 | 有效性: | 有效 |
2020年財政預算情況編制說明
一、指導思想
2020年財政預算編制的指導思想是全面落實預算法和中央、省、市、縣深化財稅體制改革要求,緊緊圍繞鎮黨委、政府決策部署,繼續加強保障重點支出,嚴格控制一般性支出;加強全口徑預算管理,加大年度預算編制與盤活存量資金的統籌力度;加強預算編制與執行銜接,加快支出預算執行;落實支出經濟分類改革,加大財政預算信息公開,不斷提高預算編制的科學性、規范性和有效性,加快建立全面規范透明、標準科學、約束有力的現代預算管理制度。
二、編制原則
(一)、依法依規,全面完整。堅持依法理財,嚴格落實預算管理、政府采購、厲行節約等方面的法律法規。堅持應編盡編,政府的收入和支出全部納入預算管理。
(二)、統一標準,公平合理。完善預算供給體系,健全基本支出標準,按政策標準保障人員經費和基本運轉經費支出。
(三)、公開透明,促進規范。逐步建立預算審查前聽取人大代表和社會各界意見工作機制,深入推進政府、部門及“三公”經費預決算公開,主動接受社會監督,以公開促規范。
三、2020財政收支預算
(一)、財政收入預算
根據鎮黨委政府確定的經濟發展目標,22020年財政收入目標初步確定為130000萬元,比上年增長6.7%,凈增8194萬元。其中,鎮本級財政總收入計劃為80000萬元,較上年增收2800萬元,增長3.62%。
(二)、財政支出預算
1、工資福利、對個人和家庭補助支出共安排2641萬元(退休人員工資納入社保發放)占總支出的10.5%。
2、商品和服務支出共安排1113.1萬元,占總支出的4.4%。
3、專項經費支出共安排21427萬元,占總支出的85.1%。其中:開發區及城鄉基礎設施建設支出6350萬元;財政扶持支出10000萬元;農林水支出887萬元;文化、教育、衛生、計生支出290萬元;節能環保支出800萬元;預備費500萬元;債務及利息支出2600萬元。
四、財力及收支平衡情況
預算平衡情況:經過綜合測算2020我鎮可用財力為25181萬元,一般預算支出預算安排25181萬元,當年做到收支平衡。
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